Hvad er formularen- – 2?
form-2-formularen er den formular, som en arbejdsgiver skal sende til en medarbejder og Internal Revenue Service (IRS) ved udgangen af hvert år. Form-2-formularen er den officielle løn-og skatteopgørelse, der rapporterer en medarbejders årlige løn og mængden af skatter tilbageholdt fra deres lønseddel.
Hvis du arbejder for en arbejdsgiver, tilbageholder din arbejdsgiver indkomstskatter fra hver af dine lønsedler., Det skyldes, at både føderale og de fleste statslige regeringer indsamler indkomstskat året rundt, ikke kun den 15.April 2021 (skattefristen for skatteår 2020).
hver januar eller begyndelsen af februar skal du modtage en formular Wage-2 løn-og skatteopgørelse fra din arbejdsgiver, der viser nøjagtigt, hvor mange penge du har lavet det foregående år, hvor meget der gik til skatteophold og hvor meget af det gik til føderale skatter såvel som statslige skatter.,
Som per IRS Form W-2, kaldes en oplysende vende tilbage, fordi det oplyser flere vigtige parter om din indtjening og betalte skat for året:
- den føderale regering
- din (eller din by, og lokale) regering
- og dig!
formular 2-2 er en af de formularer, som du, skatteyderen, ikke behøver at udfylde; din arbejdsgiver giver alle oplysningerne på formularen. Faktisk, din arbejdsgiver har til mail dig, IRS og din tilstand formularen 2-2 I Januar 31 eller står over for en filing2 arkivering straf.,
Bemærk: Du skal vedhæfte din kopi af din formular 2-2 til din selvangivelse. Hvis du e-fil ved hjælp af Ta .act derefter din formular 2-2 oplysninger sendes sammen med din selvangivelse. Men hvis du arkiverer din selvangivelse via mail, skal du medtage en kopi med din retur.
anatomien af formular Form-2
formular Form-2 viser sig meget nyttigt, når du arkiverer din Formular 1040 selvangivelse.boks nummer 1 indeholder din bruttoløn, tips og anden kompensation for året. Kasser 2 og 17 fortæller dig, hvor mange penge der blev tilbageholdt i henholdsvis føderal og statslig indkomstskat for året.,
nummeret fra boks 1, din indkomst, rapporteres på linje 7 i din Formular 1040. Føderale skatter tilbageholdt i boks 2 rapporteres på linje 62 af din 1040.
her er et detaljeret kig på hver boks med formular 2-2
startende med boksene til venstre:
Boks A: rapporterer dit CPR-nummer. Sørg for, at dette er korrekt. En forkert SSN kan forsinke behandlingen af din selvangivelse.
boks b: din arbejdsgivers EIN (arbejdsgiveridentifikationsnummer) rapporteres i boks b. en EIN er et nicifret nummer, der er tildelt din arbejdsgiver af IRS og bruges til at identificere arbejdsgivernes skattekonti.,rubrik c: angiver din arbejdsgivers juridiske adresse. Dette er muligvis ikke den faktiske adresse på, hvor du arbejder, afhængigt af om din arbejdsgiver har flere kontorer med et virksomheds siteebsted.boks d: rapporterer det kontrolnummer, der bruges af din arbejdsgivers lønningsafdeling. Dette er muligvis ikke tomt.
boks E og f: dit juridiske navn, som det står på dit socialsikringskort, vises i boks E, og din postadresse er rapporteret i boks f. dobbelttjek begge disse er korrekte. Hvis disse oplysninger er forkerte, kan det forsinke behandlingen af din returnering.,
Her er et nærmere kig på boksene til højre:
Boks 1: Viser din samlede skattepligtige løn, tips, priser og andre erstatning for året, minus visse valgfag udsættelser, såsom 401(k) planer, før skat fordele og løn fradrag.Boks 2: rapporterer den samlede føderale indkomstskat tilbageholdt fra din løn i løbet af året. Dette beløb er baseret på antallet af undtagelser, der kræves på din formular 4-4. Hvis du hellere vil beholde flere penge i din lønseddel hver uge, vil du justere din formular 4-4 for det næste år.boks 3: viser din samlede løn, der beskattes for Social sikring.,boks 4: de samlede socialsikringsskatter, der tilbageholdes i årets løn. I modsætning til føderale indkomstskatter beregnes socialsikringsskatter baseret på en fast sats på 6, 2%.Boks 5: Dette angiver alle dine lønninger og tip, der beskattes for Medicaid.boks 6: det samlede beløb af Medicare skat tilbageholdt fra din løn for året. Ligesom socialsikringsskatter er Medicare-skatter også regnet med en fast sats, som er 1.45%.boks 7: Dette viser alle de tips, du har rapporteret.boks 8: Dette viser eventuelle tildelte tips, som din arbejdsgiver har regnet med at kunne henføres til dig., Disse betragtes som indkomst.boks 9: Dette er tomt, da dette krav er udløbet. Det er i øjeblikket ved at blive fjernet fra formularen 2-2.boks 10: rapporterer det samlede beløb, der trækkes fra din løn for afhængige plejehjælpsprogrammer. Det kan også omfatte bidrag fra din arbejdsgiver til afhængig pleje på dine vegne.boks 11: rapporterer det samlede beløb, der er fordelt til dig fra din arbejdsgivers ikke-kvalificerede udskudte kompensationsplan.boks 12: rapporterer flere forskellige former for kompensation og ydelser., Det vil indikere en enkelt eller dobbelt bogstavkode efterfulgt af et dollarbeløb., besparelser konto (HSA)
Y – Udsættelser under et afsnit 409A ikke-kvalificeret udskudt kompensation planen
Z – Indkomst i henhold til en ikke-kvalificeret udskudt kompensation plan, der undlader at opfylde afsnit 409A
AA – Udpeget Roth bidragene under et afsnit 401(k) plan
BB – Udpeget Roth bidrag i henhold til en § 403(b) plan
CC – LEJE undtage løn og tips (kun 2010)
DD – Omkostninger af arbejdsgiver-sponsorerede sundhedsmæssige dækning
EE – Udpeget Roth bidrag i henhold til en statslig afdeling 457(b) plan
Boks 13: Din arbejdsgiver kontrollerer den gældende rubrik, der relaterer til dig som medarbejder., Lovpligtig medarbejder betyder medarbejdere, hvis indtjening er underlagt social sikring og Medicare skatter, men ikke føderale indkomstskat tilbageholdelse. Pensioneringsplan betyder, at du deltog i din arbejdsgivers pensionsplan i løbet af året. Tredjeparts sygedagpenge betyder, at du har modtaget sygedagpenge under din arbejdsgivers tredjepartsforsikringspolitik.boks 14: rapporterer alt, der ikke har en bestemt boks andre steder på formular 2-2 i boks 14.boks 15: indeholder din arbejdsgivers identifikationsnummer for statsskat og statsskat.,boks 16: angiver det samlede skattepligtige lønbeløb til statsskatteformål, hvis du er underlagt statsskatter.boks 17: viser det samlede beløb for statsskatter, der er tilbageholdt fra din løn for året.boks 18: hvis du er underlagt indkomstskatter i lokal, by eller anden stat, rapporterer boks 18 disse lønninger.boks 19: rapporterer det samlede beløb, der er tilbageholdt fra din løn for lokale, by-eller andre statslige indkomstskatter.rubrik 20: er det juridiske navn på den lokale, by-eller anden statsskat, der indberettes i rubrik 19.,
alle oplysningerne på din Formular W-2 hjælper med at afgøre, om du skylder flere skatter, eller om du modtager en tilbagebetaling af skat, når du arkiverer dine skatter.
Hvis du finder ud af, at du regelmæssigt har en stor skatteregning i April, kan du justere dine skatteindholdninger. Dette gøres ved hjælp af formular 4-4.
du har sandsynligvis udfyldt en formular 4-4 på din første arbejdsdag. Tal med din personaleafdeling om at sænke dit antal undtagelser eller tilføje en valgfri tilbageholdelse., Du kan også bruge Ta .act 4-4-regnemaskinen til at se, hvordan ændringer i dine tilbageholdelsesgodtgørelser påvirker din refusion og lønseddel.
Hvis du har det modsatte problem — en stor skat refusion hver April — så du tilbageholde for meget fra hver lønseddel.
sørg for, at dine pårørende er indtastet nøjagtigt.
ikke alle skatteydere modtager en formular W-2
freelancere og uafhængige entreprenører modtager formular 1099-NEC, en anden form for informativ afkast for “ikke-medarbejder kompensation.,”Denne formular er ny for skatteår 2020, da alle indtægter optjent af uafhængige entreprenører eller freelancere i tidligere år blev rapporteret på Formular 1099-MISC.
Der er andre typer af 1099 afkast for investeringsindtægter som kapitalgevinster, udbytte og renter – som alle tæller som indkomst.